• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Sposoby wygaszania zobowiązań podatkowych i publicznoprawnych

program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Pobór podatków lokalnych niejednokrotnie budzi wątpliwości interpretacyjne a także sprawia trudności związane m.in. ze zwlekaniem z zapłatą należności przez podatników. Efektywne działania organów egzekucyjnych zwiększają dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dlatego tak ważne jest prawidłowe i skuteczne stosowanie procedur windykacji zobowiązań podatkowych i publicznoprawnych. Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, które w praktyczny sposób przybliży procedury egzekucji administracyjnej. Podczas spotkania omówimy rozwiązania dotyczące instytucji w ordynacji podatkowej: nadpłaty, przedawnienia, umorzenia, przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych. Przedstawimy krok po kroku wszystkie formy wygaszania zobowiązań podatkowych i publicznoprawnych. Prowadząca, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w pracy w organie podatkowym, w jasny i przejrzysty sposób wskaże przepisy, praktykę ich stosowania oraz przedstawi najnowsze orzecznictwo z zakresu tematyki spotkania

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Uzyskanie niezbędnej wiedzy dotyczącej uporządkowania zobowiązań podatkowych i publicznoprawnych w jst czy związkach międzygminnych. 
  • Podczas szkolenia, zweryfikujemy czy w jednostce są prawidłowo realizowane przepisy prawne dotyczące wygaszania zobowiązań, stosowania potrąceń, umorzeń, przedawnień. Wskażemy kiedy i w jakich okolicznościach można stosować wyżej wymienione instytucje prawa podatkowego.
  • Przedstawienie i omówione wszystkich sposobów wygaśnięcia podatków i opłat lokalnych oraz należności publicznoprawnych.
  • Zdobycie umiejętności praktycznego stosowania przepisów dotyczących możliwości wygaśnięcia podatków i opłat lokalnych oraz należności publicznoprawnych. Możliwość konsultacji kwestii problemowych, wyjaśnienia wątpliwości w stosowaniu przepisów.
  • Zapoznanie z aktualnym orzecznictwem w zakresie nadpłat, przedawnień czy umorzeń.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zapłata podatku: 

  • Terminy zapłaty podatku. 
  • Instytucja pieniądza elektronicznego. 
  • Zapłata podatku za pomocą innego instrumentu płatniczego: prowizja i opłaty; czy konieczna jest uchwała rady gminy?
  • Regulacje odnoszące się do kolejności zaliczania wpłat. 
  • Rozliczenie wpłaty dokonanej po terminie płatności.
  • Jak rozliczać koszty upomnienia? Od kiedy liczymy koszty upomnień?
  • Kolejność zaliczania wpłat. 
  • Uregulowania odnoszące się do postanowień o zarachowaniu wpłaty: z urzędu czy na wniosek podatnika.
  • Kiedy należy wydać postanowienie o zarachowaniu wpłaty?
  • Dopuszczenie zapłaty podatku przez inne osoby niż podatnik – kto za podatnika może płacić zobowiązania?
  • Zapłata podatku przez podatników, prowadzących działalność gospodarczą. 
  • Sytuacje wyłączania naliczania odsetek. 
  • Obniżone stawki odsetek (50% i 75%) – kiedy i jak stosować? Podwyższona stawka odsetek (150%) – czy należy się gminie? 

2. Potrącenie: 

  • Potrącenie sposobem na dłużników, będących jednocześnie wierzycielami gminy. 
  • Kiedy można dokonać potrącenia? Czy potrzebna jest zgoda podatnika? 
  • Potrącenie na wniosek dłużnika czy z urzędu? 
  • Na jaki dzień – w sytuacji potrącenia - liczymy odsetki? Postanowienie o dokonaniu potrącenia. 
  • Kiedy i w jaki sposób odmawiamy dokonania potrącenia? 
  • Odrębna regulacja dokonywania potrąceń należności publicznoprawnych.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy i księgowi, pracownicy organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków międzygminnych zajmujący się egzekwowaniem i windykacją podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i należności publicznoprawnych oraz pracownicy służb finansowych powiatów odpowiedzialni za windykację należności publicznoprawnych w powiatach.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych o specjalności prawo finansowe; ekspert w dziedzinie dochodów jst, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; rozprawę doktorską obroniła na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”; konsultant NIK Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca RIO; autor książek min.: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Dotacje z budżetów jst”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wielu czołowych wydawnictw.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl do 29 sierpnia 2022r.
UWAGA
Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.